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财务审计科职责
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1、贯彻执行国家财经法律法规、政策和《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理,搞好会计核算,并组织实施。
2、负责拟定全省港航系统财务管理制度和港航规费征收政策;指导和监督全省港航系统的财务管理和会计核算工作。
3、组织拟定并下达全省港航规费征收年度计划及稽核管理,督促港航系统规费解缴财政工作,并负责实施。
4、负责全省港航规费专用票据管理工作,统一印制、发放及缴销港航规费专用票据和内部财务收款收据等各类票据的管理工作。
5、负责统筹安排局机关财务收支预算,组织编制部门预算,并对预算执行情况进行监督;管理局机关的事业经费、专项经费;组织编制局机关财务决算报告;分析评价部门财务收支计划完成及资产变动情况;对局机关的政府采购进行财务监督;管理局机关国有资产,落实局机关国有资产管理制度并组织实施。
6、负责局直属单位的财务管理与内部审计监督。
7、负责全省港航基本建设财务管理、基建资金的拨付,严格审核程序,按施工进度和计划拨款,做到专款专用与内部审计监督。
8、指导全省港航系统的内部审计工作。
9、负责全省港航系统会计基础工作规范化、会计专业知识培训及会计信息管理工作。
10、负责承办局领导交办的其它工作。
11、抓好本部门党风廉政建设责任制的落实和反腐败工作。
副科长:胡国和 电话:0791-6706707 |
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